1月2日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所一行四人来到松林公司,对公司2022年各项财务工作开展年终审计。
此次审计工作围绕松林公司2022年营业收入、利润情况、管理费用、其他应收款,其他应付款以及银行贷款、固定资产等相关财务情况进行年终审核。
在公司财务处、会计核算中心以及各基层单位财务人员的积极配合下,此次审计工作历时9天圆满完成。审计组对松林公司扎实的财务基础材料和财务人员精深的业务水平给予了赞赏和肯定,并对松林公司细致周到的服务表达了感谢。同时,在审计工作开展期间,大华会计师事务所吉林分所于翠畅老师对松林公司财务工作进行了为期一天的业务指导。
审计工作结束后,公司财务处负责人表示,在今后工作中,财务部门会进一步加强制度建设,把好财务收支这个关键关口,当好企业改革发展的参谋助手,切实推动财务工作再上一个新台阶。(马聪)